索引号:
SY0024783901202500003
主题分类:
财政、金融、审计-审计
公开主体:
上海市崇明区审计局
发文字号:
沪崇审公〔2025〕2号
成文日期:
2025-12-18
发布日期:
2025-12-18
生效日期:
失效日期:
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2025年2月至5月,区审计局对上海市崇明区民政局(以下简称区民政局)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
一、基本情况和审计评价
区民政局为区政府职能部门,2024年度纳入预算编报范围的单位共5家,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位4家。
审计结果表明,区民政局基本贯彻落实社会救助等方面政策措施和决策部署,预算编制基本合规,内部管理制度较为健全,基本能按照相关制度进行管理和财务核算。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)重大政策贯彻落实方面
一是补助补贴发放不规范。二是居家养老服务监管精细化水平需提高。三是助餐运营补贴审核不够细致。四是养老机构及设施运行效益不高。五是重残养护机构及床位建设缓慢。六是医养结合需进一步推进。
(二)预算管理方面
一是预算编制不够精准。二是自身履职事项委托第三方开展,涉及金额4万元。三是财政资金沉淀在社会组织。
(三)资产管理方面
一是保管不善造成资产损毁,涉及金额17.12万元。二是部分资产使用效益不高。三是资产信息未及时更新。
(四)内部管理方面
一是购买服务合同管理和后续监管不完善。二是重大经济事项管理不规范。
三、审计处理情况
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,要求区民政局及时纠正和督促整改。
对政策落实方面存在的问题,加大政策宣传力度,强化数据比对分析,完善相关机制制度,保障残疾人基本养护需求,促进养老服务产业可持续发展。
对预算管理方面存在的问题,加强预算管理,合理测算资金需求,增强部门预算编制的科学性、规范性,规范政府购买服务行为,提高财政资金使用绩效。
对资产管理方面存在的问题,强化资产管理责任意识,及时维护更新资产管理系统信息、办理相关手续,定期进行清查盘点。
对内部管理方面存在的问题,强化合同管理,规范重大经济事项决策程序。
具体整改结果由区民政局向社会公告。
2025年12月18日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。